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索 引 号:111423LL00100/2023-11696 | |
发文字号: | 发布日期:2022年10月09日 |
发文机关:吕梁市能源发展服务中心 | 关 键 字: |
标 题:吕梁市能源发展服务中心2021年单位决算 | |
主题分类:财政 | 成文日期:2022年10月09日 |
吕梁市能源发展服务中心2021年单位决算
目录
第一部分 概况
一、本单位职责:为能源领域科技创新提供技术、为煤炭工程项目质量管理提供技术服务、为能源建设项目论证提供技术服务
二、机构设置情况:党群工作部、综合办公室、人事教育部、业务利用部。
第二部分 2021年度单位决算报表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计173.97万元、支出总计173.97万元。与2020年相比,收入总计减少13.56万元,下降9.27%,支出总计减少13.56万元,下降9.27%。主要原因人员减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计173.97万元,其中:财政拨款收入173.97万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计173.97万元,其中:基本支出164.87万元,占比94.76%;项目支出9.1万元,占比5.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计173.97万元、支出总计173.97万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少13.56万元,下降9.27%,财政拨款支出总计减少13.56万元,下降9.27%。主要原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出173.97万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少13.56万元,下降9.27%。主要原因是人员减少。其中,人员经费13.56万元,占比100%,日常公用经费0万元,占比0%。
(二)财政拨款支出决算情况
2021年度财政拨款支出173.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出173.97万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出173.97万元,其中:人员经费155.07万元,主要包括工资和社保;公用经费14.52万元,主要包括办公费、差旅费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.2万元,支出决算1.2万元,完成预算的100%,比2020年增加0.67万元,增长129%,主要原因是:车辆维修。
(二)“三公”经费财政拨,公务用车购置及运行维护费预算1.2万元,支出决算1.2万元,完成预算的100%,年末公务用车保有量为1辆,主是用于业务用车。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出1.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2020年增加0.67万元,增长(降低)129%。主要原因是车辆维修。
(二)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额3.17万元,其中:政府采购货物支出3.17万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,业务用车1辆。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理情况
2021年我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款9.1万元。
2、绩效目标情况
绩效目标按绩效考核计划执行。
(2)部门评价重点项目绩效评价结果。
本单位无重点项目。
(五)其他需要说明的事项
本单位无其他说明情况。
第四部分 名词解释
单位应当按照部门预算管理要求,对本单位涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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